Page 1 of 1

Myynti EU:n ulkopuoliseen maahan

Posted: 15 Nov 2011, 12:47
by RK62
Myin palvelun Norjalaiselle, eli EU:n ulkopuoliselle yhtiölle. Laskuun ei tule alvia mutta miten alv-verotus ja kirjanpito menee itselläni (osakeyhtiö).
Onko myynti veroton, eli en maksa myynnistä veroa Suomeen. Vai joudunko laskemaan ja maksamaan alvin laskulla näkyvästä summasta ?

Kirjanpidossa nyt kirjauksena on Per Myyntisaamiset An Myynti, jossa summa on sama alviton summa, mitä asiakkaalta laskutetaan.
Tuleeko muita kirjauksia lähinnä alviin liittyen?

Re: Myynti EU:n ulkopuoliseen maahan

Posted: 15 Nov 2011, 13:14
by myokymia
Arvonlisäveroa ei oteta kirjanpidossa mitenkään huomioon ko. myynnistä.

Kausiveroilmoituksella nuo myynnit täytyy muistaa ilmoittaa kohdassa 309 "0-verokannan alainen liikevaihto".

Re: Myynti EU:n ulkopuoliseen maahan

Posted: 15 Nov 2011, 13:35
by RK62
Ok. Sovelletaanko tässä siis käännettyä verovelvollisuutta palvelun myynnissä?

Re: Myynti EU:n ulkopuoliseen maahan

Posted: 15 Nov 2011, 13:53
by myokymia
Alvia ei oteta millään tavalla huomioon, lasku kirjataan pelkästään mainitsemallasi tavalla Per myyntisaamiset An Myynnit (alv 0%). Käännettyä alvia noudatetaan ainoastaan EU:n sisäisessä kaupassa ja niiden myynnit ilmotettaisiin kausiverotilmoituksessa kohdassa 312 "Palveluiden myynti muihin EU-maihin".

Re: Myynti EU:n ulkopuoliseen maahan

Posted: 15 Nov 2011, 15:00
by RK62
Asia selvä. Kiitos nopeasta vastauksesta.

Re: Myynti EU:n ulkopuoliseen maahan

Posted: 13 Nov 2012, 13:20
by jarnokas
HAluaako joku selvittää meikäläiselle yhdenkertaisen kirjapidon merkkausta ala case:
- Myyn tuotteen EU:n sisällä?

Merkataanko tämäkin kirjanpitoon alv0% ja veroilmotuksessa tavaran myynti ulkomaille eu maissa?

Vastaanottaja ja laskun maksaja olisi alv-rekisterissä kohdemaassa.

Re: Myynti EU:n ulkopuoliseen maahan

Posted: 14 Nov 2012, 12:09
by JK50
jarnokas wrote:HAluaako joku selvittää meikäläiselle yhdenkertaisen kirjapidon merkkausta ala case:
- Myyn tuotteen EU:n sisällä?

Merkataanko tämäkin kirjanpitoon alv0% ja veroilmotuksessa tavaran myynti ulkomaille eu maissa?

Vastaanottaja ja laskun maksaja olisi alv-rekisterissä kohdemaassa.
Juurikin näin. Jos olet saanut tavaran vastaanottajalta voimassa olevan VAT-tunnuksen voit yhteisömyynnin sääntöjen perusteella toimittaa tavaran ilman veron osuutta ja ostajan velvollisuudeksi jää käänteisen arvonlisäveron maksaminen tavarasta kotimaahansa kyseisen maan verokannalla.