Page 1 of 1

Virhemaksun kirjaaminen

Posted: 30 Mar 2011, 13:28
by Ann
Asiakas on maksanut tuotteesta 0,40 euroa liikaa. Minne kirjaan tämän ylimääräsen 0,40 euroa kirjanpidossa, silloin kun ei ole tarkoitus palauttaa kyseistä summaa asiakkaalle?
Entä jos myyjä on itse maksanut parikymmentä senttiä liikaa yrityksen kuluihin kuuluvasta menosta (eli siis lasku on 100 € ja maksettu vahingossa 100,20 €)?
Minulla on tasetili virhemaksut, mutta en haluaisi noita roikkumaan ensi vuodelle...

Re: Virhemaksun kirjaaminen

Posted: 09 Jun 2012, 11:16
by Primrose
1. (alvilliseksi) myynniksi
2. kyseiselle kulutilille. Yleensä nuo muutamien senttien heitot eivät muuta vähennettävän alvin määrää senttiä-paria enempää, joten olen antanut mennä näin, mutta jos alv muuttuu euroja, niin sitten olen kyllä laittanut taseen saataviin ja pyytänyt saada vähentää seuraavasta laskusta sen verran pois.

Re: Virhemaksun kirjaaminen

Posted: 21 May 2013, 08:11
by Saana_a
Mulla heittää yhden asiakkaan lasku hieman enemmän, kun muutamilla senteillä. Eli lasku siis on n. 1600 euroa ja asiakas maksanut samalla viitteellä pankkitililtä n. 2500 euroa.

Kannattaisiko minun siis kirjata kyseisen laskun summa per ostot an pankki ja loppu siitä jäävä per saatavat an pankki, jotta pankkitili täsmää?

Re: Virhemaksun kirjaaminen

Posted: 21 May 2013, 11:25
by Andy
Hei!

Mielestäni voit kirjata juuri noin miten ehdotitkin.