Verovuoto konsernin sisällä
Lähetetty: 29 Joulu 2020, 16:08
Hei,
Yritys A myy arvonlisäverottomia palveluita ja konserniuudistuksen myötä osa yrityksen toimihenkilöistä on siirtynyt emoyrityksen B listoille. Nämä toimihenkilöt tekevät samaa työtä kuin ennenkin eli hoitavat yrityksen A myymien arvonlisäverottomien palveluiden operaatioita. Nyt kun nämä toimihenkilöt ovat kuitenkin emoyrityksen B listoilla ja B maksaa heidän palkat, niin miten olisi järkevintä hoitaa konsernin sisäinen laskutus näiden toimihenkilöiden työstä yrityksen A hyväksi?
Koen ongelmallisena tässä sen, että mikäli toimihenkilöiden tekemä työ tulee laskuttaa arvonlisäverotonta palvelua tuottavalle A:lle niin silloin aiheutuu verovuotoa kun laskutettavat kustannukset tulisi "myydä" B:ltä A:lle arvonlisäverolla. Toisin sanoen jos toimihenkilöiden palkka B:ssä on 100 niin A:n tulee maksaa tästä 100 + alv ja koska A:lla ei ole arvonlisäverollista myyntiä niin A ei pysty vähentämään tätä sisäisen laskutuksen synnyttämää arvonlisäveroa. Olenko ymmärtänyt sisäiset laskutukset tällaisessa tilanteessa jotenkin väärin sillä asian luulisi olevan erittäin yleinen kaikilla aloilla joissa myydään arvonlisäverottomia palveluita (esim. terveydenhuollossa kun on isot konsernit (lue Mehiläinen ja Terveystalo))
Yritys A myy arvonlisäverottomia palveluita ja konserniuudistuksen myötä osa yrityksen toimihenkilöistä on siirtynyt emoyrityksen B listoille. Nämä toimihenkilöt tekevät samaa työtä kuin ennenkin eli hoitavat yrityksen A myymien arvonlisäverottomien palveluiden operaatioita. Nyt kun nämä toimihenkilöt ovat kuitenkin emoyrityksen B listoilla ja B maksaa heidän palkat, niin miten olisi järkevintä hoitaa konsernin sisäinen laskutus näiden toimihenkilöiden työstä yrityksen A hyväksi?
Koen ongelmallisena tässä sen, että mikäli toimihenkilöiden tekemä työ tulee laskuttaa arvonlisäverotonta palvelua tuottavalle A:lle niin silloin aiheutuu verovuotoa kun laskutettavat kustannukset tulisi "myydä" B:ltä A:lle arvonlisäverolla. Toisin sanoen jos toimihenkilöiden palkka B:ssä on 100 niin A:n tulee maksaa tästä 100 + alv ja koska A:lla ei ole arvonlisäverollista myyntiä niin A ei pysty vähentämään tätä sisäisen laskutuksen synnyttämää arvonlisäveroa. Olenko ymmärtänyt sisäiset laskutukset tällaisessa tilanteessa jotenkin väärin sillä asian luulisi olevan erittäin yleinen kaikilla aloilla joissa myydään arvonlisäverottomia palveluita (esim. terveydenhuollossa kun on isot konsernit (lue Mehiläinen ja Terveystalo))